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盐亭县交通运输局路政管理大队2016年部门决算编制的说明
发布时间: 2017-10-30

一、基本职能及主要工作

贯彻执行公路路政管理法律、法规、和规章;负责管理和保护公路路产,公路路政巡查;与规划、国土、城建部门共同控制公路两侧建筑红线;负责治理超限运输;保持公路完好、平整、畅通等工作。

(一)路政巡查成效显著。今年,我队进一步加大路政巡查力度,切实查处违法违规行为,路政管理职能得到有效发挥。截止11月30日,全队共上路巡查1900余人次,查处各类路政案件351件。

(二)路域环境治理深入推进。全年共发放公路环境治理宣传资料1000余份,签发公路环境整治目标责任书28份,查处污染公路、乱堆乱倒等破坏公路环境整治的违法违规行为29起,查处污染公路路面车辆23辆次,清除公路堆积物312处,清理整改占道加水洗车点2户,占道修车1户,清除违规设置和破旧的喷塑墙体广告350余平方米。

(三)治超工作有序稳步开展。全年共检测货车12523台次,查处超限运输车辆2360台次,责令卸载或分装125台次,批评教育超限超载运输的驾驶员2500余人次,有效遏制了恶意超限超载运输行为。

(四)路政宣传切实有效。全年在《四川交通》《绵阳路政》、《绵阳交通》、盐亭政务网等媒体发表路政信息21篇,利用广播、有线电视宣传4次,发放宣传资料9000余份。

(五)公路安全管理形势良好。增设交通标志标牌标线等公路安全设施45处,恢复因交通事故损坏的桥梁栏杆、波形护栏、公路边沟、挡墙、警示桩等公路设施23处,全县路政安全各项指标均在控制范围内,安全责任事故为零,经济损失为零。

(六)党建工作扎实开展,两个责任落到实处。以“两学一做”学习教育活动为重点的党建工作开展有声有色,大力推行党风廉政建设、行政效能建设,全面促进工作作风转变,有效提高路政办事效率,行风建设、文明行业创建取得明显成效。

(七)治理公路 “三乱”成效得到有效巩固。全县无公路“三乱”现象发生。

职能参照政府批准的三定方案;2017年重点工作任务介绍。

  二、部门概况

  盐亭县交通运输局路政管理大队下属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年盐亭县交通运输局路政管理大队本年收入合计

403.15万元,其中:公共预算财政拨款403.15万元。

2016年盐亭县交通运输局路政管理大队本年支出合计

403.15万元,其中:基本支出403.15万元。

四、财政拨款收支决算情况

盐亭县交通运输局路政管理大队2016年度财政拨款收

支总决算403.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐亭县交通运输局路政管理大队2016年度一般公共预

算财政拨款支出403.15万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

盐亭县交通运输局路政管理大队2016年一般公共预算

财政拨款支出403.15万元,主要用于以下方面:一般公共服

务支出25.97万元;交通运输支出335.28万元;社会保障

和就业支出28.27万元;医疗卫生与计划生育支出5.11万

元;住房保障支出8.52万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

(类)201(款)04(项)01行政运行2016年决算数为

25.97万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业

(类)208(款)05(项)05机关事业单位基本养老保

险费支出2016年决算数为28.27万元,完成预算100%。

3.交通运输支出

(类)214(款)01(项)01、行政运行支出2016年决

算数为131.13万元,完成预算100%。

(类)214(款)01(项)08公路路政管理支出2016年

决算数为204.15万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育

(类)210(款)05(项)01行政单位医疗2016年决

算数为5.11万元,完成预算100%。

5.住房保障支出

(类)221(款)02(项)01住房公积金2016年决算数为8.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

盐亭县交通运输局路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出403.15万元,其中:

人员经费163.53万元,主要包括:基本工资41.60万元、津贴补贴36.30万元、奖金3.72万元,、其他社会保障缴费0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.27万元、职业年金缴费11.87万元、对个人和家庭的补助支出36.16万元;

公用经费239.62万元,主要包括:办公费4.9万元、印刷费5.3万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.2万元、差旅费26万元、维修(护)费27万元、租赁费3万元、会议费1.2万元、培训费6.3万元、公务接待费1万元、专用材料费10万元、被装购置费9万元、劳务费113.57万元、工会经费0.85万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出24.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

盐亭县交通运输局路政管理大队2016年度“三公”经

费财政拨款支出决算为6万元,完成预算100%,其中:公务用车运行费支出决算为5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算5万元;公务接待费支出决算1万元。

1. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中公务用车运行费支出5万元。主要用于公路路政巡查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出239.62万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆3辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


盐亭县交通运输局路政管理大队

2017年10月24日


盐亭县交通运输局路政管理大队2016年部门决算(本级)